-  送心意
                                                     
陈静老师
职称: ,中级会计师
 
2017-09-29 18:52
你好!借管理费用-工资   11    贷:应付职工薪酬-工资  11          9月分录   管理费用-工资  116080  贷:应付职工薪酬 
116080     借:应付职工薪酬   116080    贷:其他应收款   2000    贷:银行存款      114080
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116080     借:应付职工薪酬   116080    贷:其他应收款   2000    贷:银行存款      114080
 2017-09-29 18:52:51
 你好,发放工资的时候体现,之前记其他应收款的,发放借应付职工薪酬贷其他应收款
 2018-10-23 10:27:46
 你好
当作借款核算,借记其他应收款
(待发工资时,再冲回)
 2019-06-06 15:22:51
 借:其他应收款~李宁  贷:银行存款
借:应付职工薪酬  贷:其他应收款  银行存款
借:其他应收款~李宁  贷:银行存款
但是我觉得摘要就不能写发放11月份工资了。这钱你们老板是不准备李宁还了吗?
 2020-01-17 13:19:47
 你好!计提工资时:借:生产成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬  发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 贷:银行存款 把其他应收款抹平就行。
 2020-07-16 20:09:11
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