- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好!借:其他应收款 1000 贷:实收资本 1000
2017-09-28 08:54:16

你好做账 做借管理费用-开办费贷银行存款 月末结转 到报表就行了。
2019-12-09 14:04:25

学员你好,未分配利润是要有数据的,资产总额-负债-实收资本=未分配利润
2022-03-11 11:25:04

您好 请问有编制财务报表么
2020-07-14 06:32:23

收到多少资本,做多少吧,可以分期出资的
2017-02-04 13:27:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息