- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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若年报还未报就直接调账, 将 其他应收款冲回,挂在管理费用科目
2019-03-01 15:13:02

同学 你好
12.31没拿到发票 账务上做其他应收款 明年把发票拿来 做费用冲回其他应收款 对的
本年支付部分设计费 可以放长期待摊费用科目
2018-12-04 14:27:53

你好,有相关人员赔偿的计入其他应收款核算
2017-09-26 20:43:43

你好,预支了备用金了吗
2018-12-03 11:22:55

二种方式:一种反结账到18年12月,修改或调整凭证
一种是处理在19年2月,通过以前年度损益调整,汇算清缴时按正确的申报
2019-03-04 14:40:41
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