送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-06 09:02

但是同时启用会有一个问题哦,比如跟A公司之间,到月末的时候有其他应收款的余额,也有其他应付款的余额。这样不方便知道究竟是谁欠谁的。如果用这种方法的话,如果月末其他应收的余额在借方,那么就是对方欠我们的。如果是在贷方,则知道是我们欠对方的。是不是可以这样呢?

安安嘛嘛 追问

2015-11-06 09:07

是的,可以这样操作是吗?因为我们行业比较特殊。经常出现A公司既是我们的客户也是我们的供应商的情况,所以我想这样操作可以吗?其他应收款其他应付款也这样做,可以吗?

李老师 解答

2015-11-06 08:56

你的处理虽然没错,但是最好还是启用其他应付款吧。。。。

李老师 解答

2015-11-06 09:04

如其他应付其他应收  使用的不多吧。  基于你的想法我们工作简便会设置应收应付不设置 预收预付

李老师 解答

2015-11-06 09:11

可以的~~~~~~~··········

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您好 如果要收回的就用其他应收 如果要支付出去的就是其他应付 工资里面您说的是社保个人扣款么? 调帐冲销的时候会计科目不用红字 金额用红字做负数
2019-11-28 22:12:02
你好,其他应付款和其他应收款都是可以的,就是角度不同。
2019-10-01 09:20:37
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2016-07-20 09:29:22
你收的押金在其他应付款,你付给对方的押金在其他应收款。租金计入管理费用
2019-10-15 23:27:58
看你当时的支付是挂什么科目
2018-12-20 14:48:07
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