送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-25 11:50

你好,根据增值税应纳税额 
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

love艳 追问

2017-09-25 11:53

能说一下月末税款的处理吗  我这月销项10  进项8  预缴了9    月末我要怎么做

邹老师 解答

2017-09-25 11:53

你好,不需要做结转未交增值税的账务处理

love艳 追问

2017-09-25 11:58

@邹老师:老师 不懂  销项跟进项不是月末都要结转到转出未交增值税么   预缴的也要结转到未交增值税

邹老师 解答

2017-09-25 11:59

你好,只有有增值税应纳税额的时候结转 
进项,销项本身发生额是不需要结转到未交增值税的

love艳 追问

2017-09-25 12:04

@邹老师:预缴的也不转吗  月末不是要结转成借:应交税费-未交增值税  贷:应交税费-预交增值税

邹老师 解答

2017-09-25 12:04

你好,不需要结转的

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相关问题讨论
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
借,销项100 贷 进项60 未交增值税40
2020-04-01 12:35:21
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29
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