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漫步
于2017-09-25 10:08 发布 1381次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-25 16:04
是这样的,之前都入了生产成本,所以领导说不用暂估入库了,直接用这个板材得出入库来抵,这样不行是吧?
漫步 追问
2017-09-25 17:36
这个月,我得改正过来事吗老师
2017-09-26 09:05
怎样改啊老师,红冲,领用原材料,借生产成本,贷,原材料。补,暂估入库,借,原材贷,原材料,贷应付账款,领用原材料,借生产成本,贷,原材料(部品)
宋生老师 解答
2017-09-25 10:10
你好!是的。其实你都这样做了。不改也没什么的,因为最终也不影响利润。
2017-09-25 10:23
真的吗老师,那这样的话我就不改了,这正是我要问的下一个问题,。从成本转到费用利润还是那些,只是这样科目有点混乱。我们是5月份开始做的账,5月份有一笔,7月没有,8月份有一笔20600元,我从八月份开始改过来呢还是继续这样做着,因为原材料的明细账我把板材,部品分开了,我们的原材料主要是部品啊。
2017-09-25 10:25
你好!是可以的,但是是不是一定可以就看你们公司的要求。 你可以继续做。其实对于这样的,如果一直不变,在税务这一块是说的过去的。保持一致性
2017-09-25 13:17
那我明细账我分开了,这样不影响吗。比如上月,我们销售的产品供应商还未开来发票,我们领导就让用板材的入库出库来顶替部品,这样就不用暂估入库了,您说可以吗,
2017-09-25 13:44
你好!你这个板材本身不是说用来做隔离板吗?
2017-09-25 16:06
你好!只能说你这样不会导致库存变成负数。但是本身不能这样抵
2017-09-25 17:37
你好!建议你这个月改。
2017-09-26 09:07
你好!你把你之前的都红字冲减,然后做正确的。其实这个都说的有点乱了。你领导说不行,你按他的要求改吧
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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