老师好, 4月份汇算清缴补缴所得税:8123.93元 现 问
同学您好!这个差异是可以忽略,因为这个差异是正常存在的 答
老师,年报公示-社保信息这儿应该怎么填写 问
您好,这个看公司的平均基数,这俩一样 答
老师,买的车当时进项抵扣是按16%抵的,那卖车交税的 问
你好卖车的话是按13%交税。 答
月末增值税需要做什么账务处理,需要结转计提吗? 问
您好,增值税的话,就是销项和进项差额,直接结转到应交税费未交增值税就行 答
现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的 问
同学,你好 按照实际的来抵,这部分进项对应的是外销还是内销就做哪个 答
我方开具红字发票信息表,对方开具红字发票,对方红字发票开错,我方需要再开红字发票信息表么,是一个红字发票信息表对应一个红字发票,信息表也要重开么
答: 您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
请问:以前月份因为销售方发票开错,我公司作为够买方已经认证了发票,并且开具了红字发票信息表,对方在本月也已经给我们开了红字负数票和一份蓝字发票,请问这一系列过程的详细的分录怎么做?麻烦写详细些,数字随便写。比如根据红字信息表做什么分录,根据红字发票蓝字发票做什么分录,麻烦写详细些,拜托了。因为之前问了几个朋友都没说明白,谢谢了!
答: 开红字信息表,你账上做借原材料 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数 次月申报的时候附表2填写进项税额转出,20栏,后面收到红字发票贴后面,2收到蓝字做借原材料 进项税额 贷应付账款,附表2填写第2栏
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,以前月份因为销售方发票开错,我公司作为够买方已经认证了发票,并且开具了红字发票信息表,对方在本月也已经给我们开了红字票和一份蓝字发票,我方从开具红字信息表到收到红蓝字发票的分录要怎么做?麻烦写一下,谢谢。
答: 你好,把原来的分录做一红字分录,同时申报时进项转出,再按照正确的做
宋生老师 解答
2017-09-25 09:51