送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-22 18:46

您好,9月份的工资计提时,借:管理费用-工资等科目,1万元,贷:应付职工薪酬-工资,1万元。在9月末计提。

海纳 追问

2017-09-22 18:57

@王雁鸣老师:9月11号发放3000工资的时候  分录: 借 应付职工薪酬——工资  3000   贷  银行存款/库存现金   3000   按发放的实际时间一共写3笔这样类似的分录,最后月末一次性计提,对不对??

王雁鸣老师 解答

2017-09-22 18:59

您好,对的。 但是如果外账发放的话,最好再计算计提个人所得税。

海纳 追问

2017-09-22 19:05

@王雁鸣老师:是内帐   谢谢雁鸣老师,,有些问题我怎么能直接问你呢?

海纳 追问

2017-09-22 19:15

@王雁鸣老师:一个月1万的这个是销售人员的工资,计提的时候我就借方写:销售费用——工资了??

王雁鸣老师 解答

2017-09-22 19:28

您好,哦,如果是内账,按我上面说的分录月底计提一次就行了。直接在老师中选择我就行了。谢谢。对的,销售人员的,计入销售费用-工资。

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相关问题讨论
您好,工资表是和计提放在一起的
2022-03-17 22:57:56
一般是当月月底计提工资(根据工资表的应发工资金额计提) 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬 然后次月发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费…应交个税
2020-06-19 18:35:40
你好,是的,都需要付工资表为附件
2020-05-29 12:10:00
你好,计提不需要工资表。发放工资的附件为工资表,工资表让老板签字。
2020-05-19 14:47:55
同学,你好,两个都要附
2020-04-24 21:22:15
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