小规模纳税人,之前开具了一张发票,然后冲红了,税款退回在税务局我们的账户里。我们季度缴纳增值税时税款从里面支付了,但是冲红的那笔税款我做的是已交,季度缴纳的是应交,已交和应交我是分开核算的,应交的已交那边支付出去了,怎么做分录呢?能具体一点吗?
燕
于2017-09-22 15:45 发布 890次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-09-23 22:05
那就是说,只设立应交增值税就可以了,不需要设立已交增值税科目是吧?代开的专票缴纳的增值税,也是应交吗?
相关问题讨论

我是一家小规模纳税人,本月由于退货原因,本月开票数出现负数6000元,(不含税)按规定3%交增值税,应交税180元税(负数.)请问老师下月报税时如何操作?.
2017-06-27 21:26:52

某汽车修理厂(小规模纳税人)2015年5月提供修理修配劳务取得收入110000元,销售修理配件取得收入225000元,提供洗车劳务取得收入10000元。上述业务收入均为含税收入且能够分别核算,则该修理厂当月应纳增值税( )元。
A.9757.28
B.14 880.27
C.18 962.26
D.10048.54
2016-04-19 10:01:33

你好,代开发票是不需要缴纳增值税的,具体你可以咨询一下税务局
2019-09-26 12:05:31

是的,现在的政策还可以转为小规模纳税人的。
2019-01-30 09:43:04

你好,按照5%税率,没有优惠的
2021-08-18 17:03:40
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2017-09-22 16:07
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2017-09-23 22:07