- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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红冲分录的不是原样进项冲,而是类似这样
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项下月 正数
2022-10-08 15:55:02
您好
计入应交税费-待认证进项税额科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品进项税额
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-05-05 13:39:53
对的,是的,你可以做也可以不用做啊,为了避免重复,你可以做
和你抵扣增值税没有关系的
2023-08-25 20:43:44
你好,这个是要看那张发票对应的是什么业务。比如你是管理费用,招待费的发票,你勾选不抵扣,那么就是借。借管理费用,业务招待费,贷应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2024-05-06 11:32:19
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