采购跟公司借款,填写好借据审批后给她打款,后期她用采购东西的发票进行费用报销申请,报销申请单上面就是在应退余款的地方表示出多退少补的意思吧,我这样理解,就是金额大写那边应该还是写上购买产品的开票的合计的金额,然后原借款这边写下,应退那边就用原借款—金额,正数就是她要退的钱,负数就是公司还要给她打的钱,后面就把借据连同费用报销单和发票一起给会计吗?我是出纳
快乐的导师
于2023-02-09 08:57 发布 899次浏览

- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-02-09 08:58
您好,没错的就是这么操作的。
相关问题讨论

你好 出纳 负责报销 财务处理科目是会计做的
2022-05-30 11:49:45

您好,这个最好不要一个人,出纳签字,领导那边可以只盖同意章
2022-04-05 10:57:27

报销人对应的动车票名字应与报销人一致。
2022-03-25 15:05:03

同学你好
对的
要制单的
2022-02-27 01:08:53

你好,学员,这个可以放到成本中,不用分开
2022-02-18 10:32:57
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