老师,本月进项税1000 没有销项税,我本来的意思是先做待抵扣,等有收入的时候抵扣,我们领导的意思是要做进去的,可以做负数,我也不懂,是不是做 借 应交税费-转出未交增值税-1000,贷 应交税费-应交增值税-未交增值税-1000

颖颖和奕奕
于2023-02-09 08:45 发布 636次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2023-02-09 08:46
学员你好,分录如下
借: 应交税费-增值税-转出未交增值税-1000
贷: 应交税费-未交增值税-1000
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
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