送心意

玲老师

职称会计师

2023-02-07 09:10

你好  抵不了的会自动留抵不用其他操作了 

聂向普 追问

2023-02-07 09:17

老师,不想出现留底,应该怎么办呢?担心留底会被查

玲老师 解答

2023-02-07 09:18

你好 按需要认证就可以

聂向普 追问

2023-02-07 09:20

是根据销项认证进项,对吧,那我做账怎么做呢

玲老师 解答

2023-02-07 09:24

你好 是的这样处理对的 记认证进项科目 

聂向普 追问

2023-02-07 09:29

老师,那不认证的做账做到,应交税费-待认证进项税额,会在资产附表表中出现负数吗

玲老师 解答

2023-02-07 09:31

记其他流动资产里 

聂向普 追问

2023-02-07 09:44

老师,有点不太明白

玲老师 解答

2023-02-07 09:47

哪里清楚 是填写这是里不清楚 ?

聂向普 追问

2023-02-07 09:48

记其他流动资产里 不在明白是啥意思

玲老师 解答

2023-02-07 09:50

你好 填写在报表 
其他流动资产里 

聂向普 追问

2023-02-07 10:03

其他流动资产里具体是哪一个科目呢

玲老师 解答

2023-02-07 10:05

你好 报表这个名 就是,不是科目  

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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷;应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
你好,根据以下思路简易操作 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2026-03-25 10:07:24
你好,对的是的,最好是做这个,也可以年末做。
2022-03-04 15:00:59
转出未交增值税里面
2024-04-15 00:05:00
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