送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-13 11:43

你好!那是因为你有预收的了。

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相关问题讨论
你好!那是因为你有预收的了。
2017-09-13 11:43:54
上述说法在不考虑重分类的情况下是对的,另外在没有计提环账准备的情况下是对的
2017-11-21 18:24:55
同学你好,这种情况财务软件生成财务报表时会自动重分类,将应收账款贷方余额计入预收账款项目。应付账款借方余额计入预付账款项目。
2019-05-11 22:30:54
你好,需要知道你现金流量表是6月份的,还是1-6月份的。
2016-07-08 16:04:25
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 明细账应收余额是在贷方300,就填写在预收账款栏次才是的
2020-04-28 16:46:31
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