之前已经进项转出的税额,上个月开了红字信息表,现在报税增值税申报表二里面第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”如果再填一次金额不是就多转出了一次吗?然后填负数又保存不起,还是填0?
左岸
于2017-09-12 11:30 发布 1838次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

你好,附表二保存了,你看下主表没法自动取数吗?
2023-08-15 12:57:53

您好,一般按照红票信息表累计金额转出处理。
2022-05-17 09:22:08

你好 你的实际业务是什么
2019-06-20 16:37:23

你这个不需要,你这个开红字信息表,不需要勾选抵扣,你选择不抵扣,不填写转出就可以
2020-03-18 17:05:04

您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息