500万元工程分包给项目经理做,规定项目经理自付税金,上交公司3个点的管理费,,1人开了工程款400万元,销项税额是396396.40元,2日收到工程款400万元,要支付工程款时,扣除税金14%及管理费3%,即68万元,收到人工工资清单99万元,材料款水泥等发票233万元,增值税进项税额8万元,,那我应该支付项目经理工程款332万元,还要退回项目经理税费8万,共支付工程款340万元,,这样对吗?麻烦将会计分录告知怎么做?
清香@百合
于2017-09-11 10:21 发布 1495次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-11 10:40
成本结转会计分录又怎么做?谢谢!
相关问题讨论

1期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2,不需要结转,不需要做分录
2016-12-22 14:41:29

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44

你好 看下月末的增值税结转分录
2018-12-06 10:32:33

您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)500
贷:应交税费——未交增值税 500
2017-03-17 14:41:47

您好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2017-10-09 16:23:12
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袁老师 解答
2017-09-16 08:02