- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-02-02 09:16
你好
1、逐月将已经审核、记账、结账的凭证,按月执行反结账、反记账、取消审核
2、恢复到所有业务都没有审核、记账、结账的状态
3、点击总账-设置-期初余额,也即当初录入期初余额的界面,逐笔修改需要修改的年初余额
4、修改后再分别按序每月审核凭证、记账、结账
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也就是之前没有出合并报表是吗?如果是的话,之前的可以补上的。建议是从1~8月份补
就是年初的也调整。
2024-09-04 15:28:14
你好,是的,是这样的
2022-07-11 09:20:36
对的,是的,是这么做的。
2022-04-28 14:44:57
您好,年初与年末不相同是正常的
2021-08-05 19:09:58
同学,你好
没有理解你的意思
2024-06-18 11:27:54
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