对方在对账过程中 发现有应收账款--我公司 9800 但是我方已经结清 并无欠款 。本月对方寄来收据9800 说款项已结清 该如何做账?
叮咚
于2017-09-04 10:13 发布 961次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-04 10:16
你好!你如果已经做了,就贴到你当时的分录上面去
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好,将暂估部分红字冲回,按收回的款项重新确认收入
2022-01-03 17:29:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
借营业外支出
贷应收账款
2021-12-17 09:43:14
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 借营业外支出
贷应收账款
2021-12-06 10:41:23
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,借银行存款,贷其他应收款,让对方写委托付款书盖章给你
2021-09-10 14:37:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
那就直接红冲了就可以了,你们是什么会计准则
2020-03-02 13:43:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
叮咚 追问
2017-09-04 10:25
宋生老师 解答
2017-09-04 10:26
叮咚 追问
2017-09-04 10:35
宋生老师 解答
2017-09-04 10:38