- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-31 16:32
您好,购买后收到发票发放时,借;应付职工薪酬-福利费,贷;现金或者银行存款。计提时,借:制造费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。
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您好,购买后收到发票发放时,借;应付职工薪酬-福利费,贷;现金或者银行存款。计提时,借:制造费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。
2017-08-31 16:32:33

你好 不用 你上月多发放应该是挂了一笔其他应收账款的 你本月发放扣除这个其他应收款就行了
2019-10-15 14:35:29

你好,借应付职工薪酬 贷其他应付款
2018-09-29 09:05:21

同学您好,借:应付职工薪酬**贷:银存,其他应付款,应交税费-个人所得税
2022-12-24 17:34:01

您好 跟正常发放工资一样的计提 然后发放的月份做发放分录
2020-07-29 07:27:35
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慧慧子 追问
2017-08-31 16:40
王雁鸣老师 解答
2017-08-31 16:41