给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

请问一下,我公司买了5台空调共17500元,怎样入帐呢?分录呢?要计提吗?怎么样计提呢?分录呢?请答详细点
答: 借;固定资产 贷银行存款等科目 次月计提折旧 借;管理费用等科目 贷;累计折旧
请问一下,公司是新开的然后现买了空调,要怎么做帐呢?分录呢?要计提吗?分录呢?
答: 您好!借固定资产-空调 贷应付账款等。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司变卖一台旧空调收入100元,购入时原值1200元,已计提253.34元,请问这个分录如何做?
答: 你好 借;固定资产清理 (差额), 累计折旧253.34 , 贷;固定资产1200 借;银行存款 100 ,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;资产处置损益 , 贷;固定资产清理


丽丽 追问
2017-08-31 16:37
邹老师 解答
2017-08-31 16:38
丽丽 追问
2017-08-31 16:49
邹老师 解答
2017-08-31 16:49
丽丽 追问
2017-08-31 17:01
邹老师 解答
2017-08-31 17:04