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一笑而过
于2017-08-31 12:52 发布 880次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-31 12:53
转入固定资产清理的价值=48000-2000处置当月需要计提折旧的
一笑而过 追问
2017-08-31 14:04
老师,这个固定资产是六月份购买的,本应七月份才应开始折旧,但我处理错误,从六月份就开始折旧了,我应怎么更正呢?
邹老师 解答
2017-08-31 14:05
你好,冲销计提的折旧
2017-08-31 14:08
我六月做的分录是(有十项固定资产,包括这个固定资产)借:销售费用-汽车费用 4366.56 贷:累计折旧-汇总数 4366.56 老师,也就是说我六月多计提了,应如何处理、借:累计折旧 897 贷:销售费用-汽车费用 897 这么冲销可以吗?还是应用红字凭证冲销后再写张正确的分录?
2017-08-31 14:10
你好,可以这样冲销 借:累计折旧 897 贷:销售费用-汽车费用 897
2017-08-31 14:41
@邹老师:您的意思是说,七月可以冲销六月多计提的累计折旧费用897,对吗?
2017-08-31 14:45
你好,是的,都计提了是可以做相反分录冲销的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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