- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2015-11-04 18:26
但是不知道下一家单位,这个要怎么做?
相关问题讨论
你好,承兑手续费计入财务费用,借:财务费用 贷:银行存款,签发汇票肯定有业务发生,借:存货或固定资产 贷:应付票据
2020-07-04 23:43:08
借;应收票据 贷;应收账款等科目
借;应付账款 贷;应收票据
2017-08-30 14:45:28
收到汇票,借:应收票据-银星乳品,贷:应收账款-银星乳品,承兑的时候,借:银行存款,贷:应收票据-银星乳品
2018-12-09 12:52:59
1借原材料19600
应交税费应交增值税进项税额2548
贷应付票据21148
2022-05-05 13:49:29
你好
销售的时候
借:应收票据226000 ,
贷:主营业务收入200000 ,
应交税费—应交增值税(销项税额)26000
向银行申请贴现的时候
借:银行存款 226000—226000*6%/12*4
财务费用 226000*6%/12*4
贷:应收票据 226000
6%/12是计算月度贴现率的意思,4是总共6个月期限,从9月份到11月份经过了2个月,剩余期限就是4个月了
2022-01-25 15:28:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



李老师 解答
2015-11-04 18:01
李老师 解答
2015-11-04 19:21