老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

我们公司老板租房作办公场所,房租给我们开普票,(我们是小规模)是不是可以将它价税合计作为费用呢???如果不开发票是不是就能入账了呢???
答: 1、取得发票后需要价税合计金额计入预付账款科目 ,然后每个月摊销计入管理费用科目。 2、没有发票不能入账。
小规模纳税人初次购买金税盘,技术服务费,开的专用发票价税合计为480元,小规模如何做账???
答: 你好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小规模专票金额13001.77,税额(1%)130.02,价税合计13131.79开发票,有两列,分开就是第一列金额16635.48,税额116.35,第二列金额1366.29税额13.66,价税合计13131.78,差了0.01,这种情况怎么办
答: 你好,这个是小数尾差,没有关系的。





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