送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-28 14:57

在产品

红红 追问

2017-08-28 15:28

我都晕,请帮我把分录写出来?

袁老师 解答

2017-08-28 15:31

生产成本体现的就是在产品啊

红红 追问

2017-08-28 15:59

@袁老师:那在资产负债表,计入在资产哪一个科目里核算?

袁老师 解答

2017-08-28 16:11

存货啊

红红 追问

2017-08-28 16:16

@袁老师:那就直接将生产成本,制造费用,不用做凭证,直接记入存货里?

袁老师 解答

2017-08-28 16:49

列示报表列入即可

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相关问题讨论
您好,这个的话,是包含制造费用,但是没有管理费用
2024-05-15 20:31:15
你好 一个计入费用核算,一个计入产品成本核算 这个就是二者的不同
2021-03-27 11:16:35
在产品
2017-08-28 14:57:03
你好,此问题已回答,满意请给五星好评,谢谢
2019-01-07 18:51:48
您好 实际工作中 如果能按面积区分厂房跟办公区的话 房租应该分别计入制造费用跟管理费用科目
2019-12-17 20:13:01
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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