送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-08-28 09:44

做暂估固定资产处理,要不就是尽快取得发票入账

J 追问

2017-08-28 09:50

是这样的,设备购进经过改装之后已经售出,货款也已经收到了,但是该设备发票估计几个月之后才会收到,这样该怎么做账

李爱文老师 解答

2017-08-28 09:55

这个属于购买库存商品,暂估库存商品,再结转到主营业务成本中

J 追问

2017-08-28 10:25

@李爱文老师:那我的分录做成:借:库存商品-暂估           贷:银行存款 是这样吗

李爱文老师 解答

2017-08-28 10:26

是这样进行暂估,然后结转成本 
借:主营业务成本 
贷:库存商品

J 追问

2017-08-28 10:37

@李爱文老师:知道了,谢谢老师

李爱文老师 解答

2017-08-28 10:38

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您好!如果不跨月是可以,跨月的话建议先做进去。
2016-12-02 14:46:35
借预付账款 贷银行存款 有票时候 借XX 贷预付账款 没有发票用白条冲减 分录一样
2016-05-05 11:22:21
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2020-04-16 16:01:35
做暂估固定资产处理,要不就是尽快取得发票入账
2017-08-28 09:44:00
你好,应该直接拿原始票据挂应付账款,付款是对方开收据支付,记账借方应付款,贷方银行存款
2019-10-22 20:32:17
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