送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-28 09:34

你好!你销售了就要处理。 
你红字冲减暂估的1000,然后做已经到了发票的600.月末再暂估400

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相关问题讨论
你好 你的出库单 银行回单 成本没发票吗 对方的发货单 你的入库单银行回单
2022-11-05 18:53:23
借销售费用,贷库存商品应交税费。
2020-07-14 18:33:36
你好,需要有确认收入,再同时结转对应的销售成本
2020-07-06 14:23:06
你好同学我们结转成本时用的是成本价,用的是开票的数量*成本价(购买价)这个价是要查账的同学。
2019-08-09 14:57:04
你好!不可以的了。收入与成本对应。没有销售没有收入。
2019-04-03 10:40:16
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