- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-27 00:18
对好后就可以出报表、装订凭证了吧。
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您好,一般与出纳对账,核对的是现金和银行存款余额。应收应付的数据,一般情况下,要与对方单位进行核对。
2017-08-26 22:23:10

很简单啊,出纳只有现金和银行存款两个账户,你把信息录完了,点击涨,然后在明细帐里把现库存现金和银行存款两个账户的明细账打印出来,然后再跟出纳对就是了,只要总数对的上你们,你们就可以了,如果总数都对不上,你们就要一笔一笔的对了,看到底是哪里出了错?
2020-05-18 11:20:44

您好,是的。
2017-03-08 18:24:11

你好,这个没有规定,有时间就记账,最好当月做完
2020-05-29 11:36:50

你好,出纳,复核记账主管都是要签字的。
2019-06-19 12:01:41
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王雁鸣老师 解答
2017-08-26 22:23
王雁鸣老师 解答
2017-08-27 00:53