送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-22 16:30

借:固定资产/在建工程-运费 (发票注明的不含税价) 
  应交税费——应交增值税(进项税额)(按发票注明税款的60%入账) 
      ——待抵扣进项税额 (按发票注明税款的40%入账) 
  贷:银行存款/应付票据/应付账款等

2.20 追问

2017-08-22 16:32

对了 就是7月份我申报增值税  是按发票收入申报的  然后我现在做账  发现有一笔是私账转公账的款 不开发票,那我这个该怎么办

宋生老师 解答

2017-08-22 16:37

你好!你一样借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。

2.20 追问

2017-08-22 16:42

做在7月份  还是8月份?》

宋生老师 解答

2017-08-22 16:44

你好!你要做在8月。7月的时候借银行存款 贷预收账款这样好点。

2.20 追问

2017-08-22 16:44

我8月份 是不是把那笔不开票的收入填在红色框框内? 
是销售家具的。

宋生老师 解答

2017-08-22 16:45

你好!对的。填到未开具发票。

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你好,有的地方税局会去实地考察的
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