送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-22 11:56

你好!借工程施工-合同成本-材料费等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)

沐浴阳光 追问

2017-08-22 11:58

我开的增值税专用发票还没有抵扣,会计分录应该怎么处理

宋生老师 解答

2017-08-22 11:58

你好!借借工程施工-合同成本-材料费等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等

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相关问题讨论
同学,你好 你之前有做分录吗?
2023-12-14 13:19:09
送人的吗?个人消费一栏里面的。
2022-03-10 15:57:03
你好,你是什么业务的进项转出
2020-01-10 09:03:17
你好,退货应当是做进项负数,而不是转出的 借;应付账款等科目,贷;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2020-01-02 20:12:52
上月做了成本是吗 借主营业务成本负数,应付帐款,贷进项转出
2019-11-29 22:01:37
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