上月期初建账时把一个客户的应收账款期初余额录错了,应该是4100我录了4300,现在该怎么调整?借:营业外支出200贷:应收账款200这么做分录对吗?不对请更正

帕米
于2017-08-21 14:19 发布 1260次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学你好
这个没有哦
2022-01-18 17:03:18
你好这个是确认应收款收不到的时候。
2023-12-11 13:44:25
你好,应收账款收不回来,分录是
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借:坏账准备,贷:应收账款
2022-01-17 15:54:25
你好,根据你的描述,调整分录是
借:以前年度损益调整—营业外支出
贷:其他应收款
2022-04-08 17:10:08
你好; 应收账款 是贷方的余额还是 那个方向的余额; 这样好判断科目
2022-04-14 14:32:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


