送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-18 20:43

你好,职工福利通过应付职工薪酬核算是需要先计提,然后支付的

小丫头 追问

2017-08-18 21:14

把这两个分录顺序颠倒一下正确吗?就是先借管理费用-职工福利 贷应付职工薪酬-职工福利费 后再借应付职工薪酬-职工福利费 贷银行存款 @邹老师:

邹老师 解答

2017-08-18 21:15

你好,是应当先计提,后支付的

小丫头 追问

2017-08-18 21:25

就是说我写的那样是正确的是吗?@邹老师:

邹老师 解答

2017-08-18 21:32

你好,是正确的  
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
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2017-06-06 15:57:15
你好 借:应收账款 106605,贷:主营业务收入450*230 , 应交税费—应交增值税 3105
2022-03-10 21:05:09
你好,请把题目完整发过来
2021-04-22 06:06:42
借销售费用10000 应交税费进项税额1300 贷主营业务收入10000 应交税费销项税1300
2020-07-25 05:44:20
可以的,同学。但是我建议从分录开始做,因为分录才是基础。
2020-07-14 22:12:32
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