- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-18 20:43
你好,职工福利通过应付职工薪酬核算是需要先计提,然后支付的
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具体问题再咨询,具体业务探讨,要不就是SVIP群中咨询
2017-06-06 15:57:15
你好
借:应收账款 106605,贷:主营业务收入450*230 , 应交税费—应交增值税 3105
2022-03-10 21:05:09
你好,请把题目完整发过来
2021-04-22 06:06:42
借销售费用10000
应交税费进项税额1300
贷主营业务收入10000
应交税费销项税1300
2020-07-25 05:44:20
可以的,同学。但是我建议从分录开始做,因为分录才是基础。
2020-07-14 22:12:32
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小丫头 追问
2017-08-18 21:14
邹老师 解答
2017-08-18 21:15
小丫头 追问
2017-08-18 21:25
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