公司餐补330元在发工资时发放,但是老板现在要和别的一家餐馆说好了帮我们做午餐,不是固定的想吃就报餐不想吃就不报,吃饭的就记账每一顿15元,月底结账在原有的餐补上扣除;我想问的是法人自己另外新开的公司的人在我们公司正常上班吃饭(法人自己出的薪水),但是法人说以后这个人的费用会给回公司让我先记账,先挂 其他应收款330元又不对,因为这个月记了12餐扣了180元、实际支付证明单只给了150元给那个人,那180元呢又跟我们的员工餐费在月底的时候开发票回来出账了,我要怎么做呢? {其实吧这个钱法人直

zgf
于2017-08-17 16:38 发布 1415次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-17 16:43
您描述的不够清晰完整,老师没有明白您说的意思。
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您描述的不够清晰完整,老师没有明白您说的意思。
2017-08-17 16:43:58
你好,通常是计入管理费用——福利费
2017-04-13 14:19:55
您好!如果是公司代付餐费,要找员工收回来就这样
2017-04-13 14:23:58
这个也只能做借以前年度损益调整,贷其他应收款,
2020-04-03 16:31:27
具体是其他应付款有余额,还是其他应收款有余额,是借方余额还是贷方余额,具体的数据是多少呢
2017-10-10 17:20:33
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