送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-08-17 16:43

您描述的不够清晰完整,老师没有明白您说的意思。

方亮老师 解答

2017-08-17 17:02

就是法人自己开的一家公司的人先在我们公司跟我们一起工作但是薪水是法人自己给,但是餐费他要我先给,以后他再补回这个钱给我,问题是那个人吃了12顿扣了180元,我支付证明单付了150元,那180元又跟我们的员工餐费发票一起开回来做了费用出账了,那我如果挂其他应收款150元就不对了,我是应该向法人收回330元才对的,因为公司实际是支付了330元的,但是按实际我现在在报表上又体现不出来这330元,我能怎么做呢

方亮老师 解答

2017-08-17 17:26

1、“问题是那个人吃了12顿扣了180元,我支付证明单付了150元”这句话前后矛盾,解释一下。 
2、正确的做法是另一个公司的餐费应该开具另一个公司的抬头,不能在你们单位入账,您代垫的餐费计入其他应收款-老板科目,老板归还款项后冲销其他应收款-老板。 
3、另外一个公司的餐费已经开具你们单位的抬头,只能在你们单位入账,不能挂账其他应收款-老板的。

方亮老师 解答

2017-08-17 18:23

1、就是按我们的餐补金额330元来支出的,本来是要给那个人330元的,但是他报餐吃饭就扣回他180元,付他150元啊 
2、我做的是内账,150元是根据支付证明单出账的,180元加其他员工的餐费金额(1653元)一起开我们公司抬头 
3、对啊,所以我现在就是不知首怎么入账

方亮老师 解答

2017-08-17 19:59

如果是内帐,发票抬头是你们单位名称也可以挂其他应收款的: 
借:其他应收款-老板    330(这330元都应该老板负担) 
贷:银行存款   330

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相关问题讨论
您描述的不够清晰完整,老师没有明白您说的意思。
2017-08-17 16:43:58
你好,通常是计入管理费用——福利费
2017-04-13 14:19:55
您好!如果是公司代付餐费,要找员工收回来就这样
2017-04-13 14:23:58
这个也只能做借以前年度损益调整,贷其他应收款,
2020-04-03 16:31:27
具体是其他应付款有余额,还是其他应收款有余额,是借方余额还是贷方余额,具体的数据是多少呢
2017-10-10 17:20:33
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