(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

公司餐补330元在发工资时发放,但是老板现在要和别的一家餐馆说好了帮我们做午餐,不是固定的想吃就报餐不想吃就不报,吃饭的就记账每一顿15元,月底结账在原有的餐补上扣除;我想问的是法人自己另外新开的公司的人在我们公司正常上班吃饭(法人自己出的薪水),但是法人说以后这个人的费用会给回公司让我先记账,先挂 其他应收款330元又不对,因为这个月记了12餐扣了180元、实际支付证明单只给了150元给那个人,那180元呢又跟我们的员工餐费在月底的时候开发票回来出账了,我要怎么做呢? {其实吧这个钱法人直
答: 您描述的不够清晰完整,老师没有明白您说的意思。
员工餐费做其他应收款科目合适?
答: 你好,通常是计入管理费用——福利费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,去年的餐饮费发票能用吗?冲去年账上挂的其他应收款
答: 这个也只能做借以前年度损益调整,贷其他应收款,








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方亮老师 解答
2017-08-17 17:02
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2017-08-17 17:26
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2017-08-17 18:23
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2017-08-17 19:59