老师,请教一下报销的账务处理问题 问
具体什么业务报销呢? 答
老师您好。我们现在要维修一个管道,维修费达到50, 问
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东风公司2023年1月1日发行3年期、面值为810000元 问
同学你好,稍等写完发给你 答
老师好,我想问一下原材料入账依据,是什么为 问
同学,你好 是发票,凭借发票入账 答
老师 就是客户要求开票然后老板就会说收10%的税 问
你好,就是额外收取你的税点的意思 答
资产负债表的应收,预收,应付,预付是这样计算的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
答: 是的,您列的勾稽关系等式是正确的。
老师好,预付账款和应收账款是不是一样需要建公司名称的二级明细?
答: 你好同学,是的,要建立二级明细的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司都是先收全款,第二天发货, 这样是不是没有必要设置应收账款的明细账?采购物料也是先付款,然后发货过来,也没有必要设置应付账款?要设预付账款明细吗?一般也是付款后,几天后就可以收到货
答: 1。是的,一般这种的不用设置 2.是的,这种的也不用往来 3.预付账款几天的话就设置一下