送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-16 17:11

还有公司6月份才开业,当月只有进来的增值税专用发票20多万,而且全部认证了,但是当月没有销售额,当月0申报的,7月份有3万多块钱的销售额,那之前留抵的可以用吗,留抵金额需要在报表上体现吗,我7月份申报时没有填留抵税额,就用了一张6月份认证过的2万多的进项票,交了1000多增值税

Christine 追问

2017-08-16 17:31

那我增值税已经申报过了,也扣过款了,还能去修改吗,把那个上期留抵税额填进去

Christine 追问

2017-08-16 17:34

那我怎么解决和更改呢

邹老师 解答

2017-08-16 17:04

你好,去税局把固定资产进项税额部分修改到0

邹老师 解答

2017-08-16 17:21

你好,可以用6月份留抵的税额抵扣7月份的销项税额 
留抵的税额在申报表的上期留抵税额体现 
你这样申报是不对的

邹老师 解答

2017-08-16 17:32

你好,你7月份没有填写留抵税额是错误的

邹老师 解答

2017-08-16 17:35

你好,提供一份正确数据的申报表,去税局大厅请求更改相关数据

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相关问题讨论
你好,当期就是当月的固定资产对应的进项税额 本年累计就是一年到这个月累计 固定资产进项税额
2017-07-12 10:01:45
你好!这2个是一样的金额,填一样的数据就可以了。都是本期抵扣的固定资产进项税额的合计数。
2017-01-13 09:43:00
你好,你所指的登记是? 取得进项才需要填写固定资产表格,进项附表二的
2017-12-08 09:23:37
你好,当期就是当月购进的固定资产对应的税额,累计就是从1月份到当前月份合计抵扣的固定资产进项税额
2017-10-23 13:00:01
邮箱1099987495@qq.com
2017-08-11 10:55:20
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