老师好,个税申报时,把10月和11月份的个人社保金额 问
老师,怎么更正?先更正10月份的?再更正11月的对吗? 答
个体户业主是不需要申报工资薪金,是需要申报人员 问
自然人个税扣缴端不采集不是没有法人信息吗? 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
老师,成本是不是就是合同金额 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答

今年1月份的印花税没做分录,本月可以这样做?借:管理费用-印花税500 贷:银行存款 老师,请问,今年1月份的印花税没做分录,本月怎么做? 借:管理费用-印花税500 贷:银行存款 借:本年利润 贷管理费用-印花税500
答: 借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
5月购买税盘,借管理费用480.贷银行存款480,5月无销项,那到5月末管理费用480结转到本年利润里吗?()如果结转到本年利润,6月有销项后480全额抵免分录怎么做?
答: 你好,要这样结算,借应交税费--应交增值税(减免税)480,贷管理费用480
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年的没有发票给做成管理费用如何调整,之前做的借管理费用贷银行存款,冲回借管理费用贷银行存款,更正是,借预付账款贷银行存款,还有一个利润借利润分配108576贷以前年度损益调整管理费用108576是这样吗
答: 你好!以后还来发票吗?直接通过以前年度损益调整就可以









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