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仲夏蔷薇
于2017-08-08 16:06 发布 1313次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-08 16:22
可能是以前做账得时候 先要预付 然后在结转 但是现在我们是先用后给钱 就没这个问题
仲夏蔷薇 追问
2017-08-08 16:30
那现在怎么处理呢
邹老师 解答
2017-08-08 16:07
你好,是什么原因形成了预付账款负数
先用后给钱,应当是通过应付账款核算才是的
2017-08-08 16:31
你好,把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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仲夏蔷薇 追问
2017-08-08 16:30
邹老师 解答
2017-08-08 16:07
邹老师 解答
2017-08-08 16:22
邹老师 解答
2017-08-08 16:31