老师 增值税专用发票是当月认证 当月抵扣吗?我取得增值税专用发票是在1月 1月我已经做了分录有进项税 我现在需要报1月的增值税 明天才去税务局窗口认证 我这1月做的分录有没有问题 我认证后马上去报税 是可以填这个进项税的吗?
小敏
于2015-02-05 15:55 发布 503次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2015-02-05 16:06
增值税发票四当月认证当月抵扣的,你应该1月底进行认证,1月份抵扣,你2月份认证要2月份才可以抵扣,你这样处理不太好,会和已经认证抵扣的相混,不利于账务的核对,在实务中可以考虑设置一个中间科目,专门用于处理这类事项。
有的公司设置“其他应收款--待认证进项税”,有的公司设置“应交税费--待认证进项税”,
这些都可以,反正原理就是在发票未来得及认证的时候入一个中间科目,等发票认证后转出来。
相关问题讨论

你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

同学 你好
借:应交税费——应交增值税——继续税额
贷:应交税费——已认证未抵扣进项税额
2018-12-12 19:09:41

你好,是要认证后抵扣
2019-02-15 09:38:47

您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25

你好
直接选择不抵扣勾选就可以
2020-06-14 13:32:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息