- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-08-07 15:52:41

你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
借:应交税金—增值税
贷:银行存款
借:应交税金—城建税
贷:银行存款
2019-03-26 11:43:48

你开具专用发票的当月,未开票收入用负数申报,递减之前未开票缴纳的增值税
2019-03-13 07:15:47

你好,不对,需要把代开发票产生的28.6元的增值税计入本期预交税额栏次才是的
2019-10-13 10:30:41

开票时的就需要缴税的。
2022-04-15 15:26:54
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