内账里面可以不设应交税费计提吧?折旧和摊销还有工资计提都可以不做吧?直接就是发工资借管理费用工资,贷银行存款,可以吗?
come on !
于2017-08-05 17:37 发布 1046次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53

两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04

你好,可以这样处理
这个也是内帐与外账不同的地方
2017-08-05 17:39:51

同学你好
支付工资应是
借,应付职工薪酬一工资
贷,银行存款
计提工资时
借,管理费用一工资
贷,应付职工薪酬一工资
2020-09-25 12:00:14

你好,用第一种就可以了
2016-11-17 19:22:20
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