送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-05 13:57

你好,是需要计提的 
借;应付职工薪酬     贷;应交税费

仙人球 追问

2017-08-05 14:03

那比如说现在有8月份工资,应付工资里包括社保费,个税,还有罚款项,这样计提的分录要怎么做呢?

邹老师 解答

2017-08-05 14:10

你好,借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬

仙人球 追问

2017-08-05 14:17

老师那我就有点不明白了,这个个税是需要做两部计提吗?是先借:应付职工薪酬,贷:应交税费,然后再借:管理费用,贷:应付职工薪酬吗?还是不是这么做滴呢?请老师帮忙详细解释,谢谢了

邹老师 解答

2017-08-05 14:19

计提工资     借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 
计提个人所得税   借;应付职工薪酬 贷;应交税费 
然后按贷方与借方的应付职工薪酬差额做发放工资的分录

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个税不用计提,具体分录如下 计提工资时: 借:管理费用/营业费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 发工资时: 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款 应交税金-个人所得税 交税金时: 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
2019-03-10 22:28:24
你好,公司代缴个税 借:其他应收款-个税 贷 :银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个税 银行存款
2019-08-06 17:11:55
你好,是分录还是计算金额
2017-12-11 19:21:01
你好,本月不应该计提个税,如果计提了,红冲分录是 借:应交税费—个人所得税,贷:应付职工薪酬 
2021-06-17 16:28:04
你好,不用计提个税
2019-12-14 07:19:45
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