送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-04 15:46

你好,不需要开具的红字,你可以不开就是了

林大大 追问

2017-08-04 15:48

不是的,是我认证了供应商的发票,抵扣了,对方要求我申请红字信息表,我申请了一张,由于对方只能开10万的发票,我申请的那张金额超过他们的开票范围,因此我又把那张拆成两张申请,现在缴纳增值税,提示红字转出跟系统的不一致?怎么处理

邹老师 解答

2017-08-04 15:49

你好,红字发票是与之前的蓝字发票是一一对应的,不能分拆的

林大大 追问

2017-08-04 15:52

也不算是对应之前的蓝字发票。这个负数是当时购买的那批材料有问题,给的货款折扣。我这边认证了他们开的那批材料货款的发票。现在有扣款,对方要求开红字发票给他们

邹老师 解答

2017-08-04 15:53

需要把之前 的发票冲销,然后按折扣之后的金额开具发票的

林大大 追问

2017-08-04 15:54

现在已经是开了红字了,怎么办呢?

邹老师 解答

2017-08-04 15:55

你好,你这个红字与你需要开具的红字金额不符?

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相关问题讨论
你好 一张红字专用发票信息表,不可分两张及两张以上开具红字发票。要一一对应
2019-06-13 19:36:35
对的,是的,需要这么做的。
2022-09-30 12:20:03
你好,是的,还没有审核通过
2017-08-31 11:03:04
您好,当月开错的发票,未经抄报,可以直接作废:发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废 跨月开错的专票: 1.发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印 2.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3.上传成功后生成信息表编号 4.进入专用发票填开界面点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。
2016-09-01 09:14:30
您好,应该是对方已经抵扣了,需要让对方提交开具红字发票信息表的。
2018-10-26 20:03:16
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