送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-03 15:50

你好!你应该借固定资产 贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税

追问

2017-08-03 15:56

@宋老师:我在8月份做账的时候就做这一笔分录就可以了是吗?另外固定资产增加了,是不是也要在金碟软件的固定资产卡片那里修改金额?

宋生老师 解答

2017-08-03 15:56

你好!是的。确实是要修改。

追问

2017-08-03 15:58

@宋老师:好的 谢谢老师

宋生老师 解答

2017-08-03 15:58

你好!不客气的。

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相关问题讨论
在勾选认证发票时,比如我5月份收到的发票能不能抵扣4月的销项呢? 不能
2020-05-09 19:36:19
你好! 需要单独装订存档的
2019-07-27 23:24:39
你好!你应该借固定资产 贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2017-08-03 15:50:55
没有认证抵扣的发票可以先入账,后面附发票,税额计入“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”科目额;下月认证后转入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目
2020-09-04 16:42:33
您好,是的,该凭证后面需要后附发票联的。
2020-08-28 17:10:44
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