送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-02 16:41

你好!如果是同一个客户什么的可以的。

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相关问题讨论
你好,原来分录应收账款是在借方,若冲销的话,就是红字应收账款在借方
2020-11-17 14:46:56
你好,应收账款的借方负数是预收账款,如果不需要再支付,转入营业外收入 借,应收账款0.14 贷,营业外收入0.14
2020-05-21 10:21:10
你好!如果是同一个客户之类的是可以冲减的。
2017-08-02 14:39:31
你好 是收入多做了吗?
2019-09-02 15:12:42
主要形成借方多计的原因是什么。
2017-06-30 18:16:44
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