送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-02 16:06

软件月末结账一样的结,对吗?

?敏敏 追问

2017-08-02 16:12

还有个问题,要咨询,因为我们这个项目是挂靠别的公司,业主把钱转给挂靠公司,公司在转给相应的供应商,但是,其中有笔劳务款项是转到我们自己的公司来支付相关的成本,费用!这种情况,我在做这个项目的账时该怎么做呢,

?敏敏 追问

2017-08-02 16:23

开了票的  问题我用这笔钱支付项目相关的费用时,项目上怎么做账呢,我这个项目的账是单独一个账套做的,我之前做的没有做销项税,进项税,比如价税一起一共收到了100万,然后再这基础上支付别的,这样是不合理的,对吗?那该咋个做呢?

宋生老师 解答

2017-08-02 16:05

您好!是的。平时不用对冲

宋生老师 解答

2017-08-02 16:08

你好!是的。就是这样操作。

宋生老师 解答

2017-08-02 16:15

你好!他给钱给你,你要不要给对方开发票呢

宋生老师 解答

2017-08-02 16:26

你好!如果你开票票给对方,你按你的发票金额做劳务收入就可以了。 
至于你用来支付其他的,是你的成本费用。

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2019-03-13 11:17:56
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