这边有家小公司,然后上月没有销项只有进项,没有认证,这个月有5.6W的销项,但是这个月的进项加上上个月的进项是32W了,这种情况怎么处理好?
莫棋拉
于2017-07-31 14:29 发布 766次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-31 14:30
由于进项税额大,销项税额小,如果不存在少计收入的话,这个月不用缴增值税,继续留抵
相关问题讨论

你好,你是需要做期末 结转增值税的分录?
借;应交税费-应交增值税(销项税额)8,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2,贷;应交税费-应交增值税(进项税额)10
2020-03-31 17:06:50

你好 看你们是否有税负率考核 。如果有考核的话 最好是认证一部分适当交税
2019-11-27 09:29:31

进项大于销项不交增值税 你进项税认证了可以留抵以后月份抵扣就行 没关系的
2018-11-05 10:21:33

您好!你是几月开的发票
2017-10-15 17:04:19

你好,你可以根据你单位税负率情况,合理安排认证,不一定要全部认证的
2017-07-31 15:01:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
莫棋拉 追问
2017-07-31 14:33
李爱文老师 解答
2017-07-31 14:35