送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-30 02:44

你好,票未到,借:库存商品  贷:应付账款-暂估,发票到,红字冲,借:库存商品  贷:应付账款-暂估,然后做正确的,借:库存商品  贷:预付或应付账款

风铃 追问

2017-07-30 21:44

预付一部分货款,货已全到,票未开时 
借:库存商品 贷:银行存款,应付账款-暂估,是蓝字的。 
等发票来了以后,再红字全额冲上边的分录,借:库存商品,负数, 贷:银行存款,负数,应付账款-暂估,负数。再按发票做蓝字的分录,借:库存商品 贷:银行存款,应付账款-XXX单位。 
是不是应该这样,就是这样的话,银行有个负数,这样可以吗

吴月柳 解答

2017-07-30 22:34

不对,暂估没有银行存款的分录就是我上面做的

风铃 追问

2017-07-30 23:06

购买货物,全款1000,本月我用银行预付货款200(借:银行存款200 贷:预付账款200) 
本月货已全部入库1000,票还未给(借:库存商品1000 贷:应付账款-暂估1000) 
次月把剩余800用银行打给卖家,发票开来1000(红字,借:库存商品-1000 贷:应付账款-暂估-1000,借:库存商品1000 贷:预付账款200 银行存款800) 
是这样吗

吴月柳 解答

2017-07-30 23:58

可以这么做,也可以全计入预付账款然后再以银行支付。

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