送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-26 17:21

现在 借;预付账款  贷;银行存款等科目  90000 
取得发票 借;待摊费用  贷;预付账款  90000 
从季度月份开始的第一个月开始摊销

会飞的鱼068 追问

2017-07-26 17:23

@邹老师:之前会计做的这种房租,办公室租金都是用的其他应收款,我做待摊是不是会不符啊

邹老师 解答

2017-07-26 17:24

你好,前任财务为什么要做其他应收款呢

会飞的鱼068 追问

2017-07-26 17:25

@邹老师: 
我看之前会计做的这种房租,办公室租金都是用的其他应收款,我做预付账款是不是会不符啊? 
还有为啥是其他应收款,我觉得应该是其他应付款啊?

会飞的鱼068 追问

2017-07-26 17:26

@邹老师:我也不知道,我查百度分录有做其他应付款的

邹老师 解答

2017-07-26 17:37

你好,这个情况是需要计入预付账款核算的

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你好 你们实际业务是什么 。 后期也不会开票给你们了吗
2020-06-05 12:19:18
你好,在借方是还钱才可冲的
2019-11-26 11:50:37
您好,报销的发票上要写公司的信息,分录,借,管理费用-劳务费等科目,贷,其他应收款-您的姓名。
2019-07-31 00:40:33
您好 报销的发票上是填公司的信息 借:管理费用等 贷:其他应收款
2019-07-31 08:07:17
您好!借原材料等 贷其他应收款
2017-05-17 14:41:19
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