送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-26 09:27

发生 借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
收到借;银行存款等科目  贷;应收账款

Amy 追问

2017-07-26 09:30

好的,可以统一月底一次性录吗?

邹老师 解答

2017-07-26 09:31

你好,收款与发票开具是同步的吗

Amy 追问

2017-07-26 09:57

不是,就是我们钱还没有收到,现在做的应收账款。还有就是如果收到货款之前没有做应收账款,是不是借银行存款,贷主营业务收入?

邹老师 解答

2017-07-26 09:59

你好,可以在实现收入的同时,做银行存款增加处理

Amy 追问

2017-07-26 10:26

这个是收到的款,之前没有做应收账款,直接这样做收入可以吗?

邹老师 解答

2017-07-26 10:27

你好,可以这样处理      同时应当确认应交税费的

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相关问题讨论
你好 你现在直接调整分录即可 调整明细科目 是的
2020-04-17 09:47:48
借其他应付款,法人 贷应收账款 出一个委托书,委托个人收款。
2023-12-18 09:03:32
你的意思是要把多记的的冲掉?
2022-01-21 18:21:02
你好 借其他应收款 贷银行存款
2021-09-13 10:19:03
你好,退回去做相反分录就是了 借:应收账款,贷:银行存款 
2021-07-10 16:04:47
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