- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好,这个月结转成本处理就行了。
2018-06-09 17:16:23
你好!不能。你可以暂估成本。
2017-07-25 16:20:34
可以
2017-02-10 11:09:45
您好
在销项的80万内对应结转成本
2019-07-15 08:06:34
应该在10月份或之前采购原材料等时先做暂估,等12月份发票到时,红冲再按发票金额重新入账。
2018-01-12 14:36:32
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