老师,我们在11月份采购了一批小麦价格是300万,但是当时没有支付货款,那么我们在11月份的时候,我做的分录是借:库存商品300万,贷应付账款300万,对么?
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于2023-01-12 11:09 发布 385次浏览
- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-01-12 11:10
对的,同学,如果符合抵扣进项税的,要抵扣进项税
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您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38

您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26

你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14

请问老师,上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100
本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 贷 库存商品 100
和 借 库存商品 -100(红字) 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
2017-11-24 09:25:18
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